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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 670 Data de lançamento: 28/02/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE DE ALMEIDA FAZER CURSO NA DPM-EDUCAÇÃO 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE DE ALMEIDA FAZER CURSO NA DPM-EDUCAÇÃO 200,00
28/02/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 200,00
01/03/2013 VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -12,65
04/03/2013 1 -12,65
20/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2013 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 187,35
TOTAL 187,35 187,35 187,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.