Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO JORNAL NO MES DE DEZEMBRO/2012 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DO JORNAL NO MES DE DEZEMBRO/2012 |
600,00 |
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01/03/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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600,00 |
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14/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002302
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2013
ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.