Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
01/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA-PAGTO ANTEC |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
167,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2013 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
167,56 |
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01/03/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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167,56 |
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25/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002189
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2013
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35 |
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167,56 |
TOTAL |
167,56 |
167,56 |
167,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.