| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GERALDO N RECKTENWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 84 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO | 0,00 | 451,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO | 451,50 | ||
| 02/01/2013 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 451,50 | ||
| 12/02/2013 | ANULAR NESTA DATA | -451,50 | ||
| 18/02/2013 | ANULAR NESTA DATA | -451,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||