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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARMANDO GRAMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 85 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO 680,00
02/01/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 680,00
14/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002182 PAGTO. REF. EMPENHO 85/2013 ARMANDO GRAMS - 2502 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.