| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE | 0,00 | 463,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE | 463,44 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 463,44 | ||
| 17/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002252 PAGTO. REF. EMPENHO 887/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 463,44 | ||
| TOTAL | 463,44 | 463,44 | 463,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||