Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA |
0,00 |
681,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA |
681,21 |
|
|
02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
|
|
681,21 |
|
13/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002146
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2013
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 |
|
|
681,21 |
TOTAL |
681,21 |
681,21 |
681,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.