Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE |
0,00 |
15,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE |
15,41 |
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02/01/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA PACIENTES INTERNADOS NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
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15,41 |
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21/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2013
EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. - 1325 |
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15,41 |
TOTAL |
15,41 |
15,41 |
15,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.