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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 948 Data de lançamento: 15/03/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES 02/2013 0,00 36,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES 02/2013 36,20
15/03/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 36,20
28/03/2013 VALOR FAT SEM VALOR PARA PAGAMENTO -6,56
28/03/2013 1 -6,56
02/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002253 PAGTO. REF. EMPENHO 948/2013 VIVO S.A. - 1346 29,64
TOTAL 29,64 29,64 29,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.