| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PLANO CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15. MES DE DEZEMBRO/2013. | 120,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PLANO CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15. MES DE DEZEMBRO/2013. | 120,67 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 120,67 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002897 PAGTO. REF. EMPENHO 102/2014 VIVO S.A. - 1346 | 120,67 | ||
| TOTAL | 120,67 | 120,67 | 120,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||