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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1025 Data de lançamento: 19/03/2014
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2014. 49.668,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2014. 49.668,91
19/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 49.668,91
21/03/2014 ANULAR NESTA DATA -7.218,33
21/03/2014 ANULAR NESTA DATA -7.218,33
31/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003036, 006037, 003035 PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 42.450,58
TOTAL 42.450,58 42.450,58 42.450,58
SALDO A PAGAR 0,00