| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ENCONTRO DO RS MAIS IGUAL. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ENCONTRO DO RS MAIS IGUAL. | 400,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 400,00 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003513 PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME - 5022 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||