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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ENCONTRO DO RS MAIS IGUAL. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ENCONTRO DO RS MAIS IGUAL. 400,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 400,00
24/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003513 PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 BOA VIAGEM TURISMO LTDA ME - 5022 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00