O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1071 Data de lançamento: 19/03/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO UNO PLACA IPL1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 795,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO UNO PLACA IPL1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 795,92
19/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 795,92
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003838 PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 795,92
TOTAL 795,92 795,92 795,92
SALDO A PAGAR 0,00