| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTEMIO PAULO H. KLEBER |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS ARQUIVOS DE MADEIRA COR CINZA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOIS ARQUIVOS DE MADEIRA COR CINZA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 1.320,00 | ||
| 19/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.320,00 | ||
| 01/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853218 PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2014 ARTEMIO PAULO H. KLEBER - 2284 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||