| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN |
| Número do empenho: | 1107 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS ANUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS ANUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.200,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.200,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003846 PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2014 ELENIR DE FATIMA SOUZA SCHLAVIN - 4590 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||