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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SELSO SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.85.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Sandra
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 390,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 390,00
03/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003514 PAGTO. REF. EMPENHO 111/2014 SELSO SARTORI - 2043 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00