| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.85.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Sandra | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 390,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 390,00 | ||
| 03/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003514 PAGTO. REF. EMPENHO 111/2014 SELSO SARTORI - 2043 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||