| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE BUCAL REDE BEM CUIDAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2014. | 3.231,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2014 | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2014. | 3.231,67 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.231,67 | ||
| 31/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000314 PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 3.231,67 | ||
| TOTAL | 3.231,67 | 3.231,67 | 3.231,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||