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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 28/03/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO FEVEREIRO/2014. POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.148,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO FEVEREIRO/2014. POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1.148,40
28/03/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.148,40
07/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 03055 PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 1.148,40
TOTAL 1.148,40 1.148,40 1.148,40
SALDO A PAGAR 0,00