Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2014 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DO CONSIM. |
6.000,00 |
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| 31/03/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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| 30/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003148
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REFREF ABRIL 2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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646,75 |
| 30/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003146
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REF.REF TAXA FEVEREIRO 2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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646,75 |
| 30/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003147
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REFREF MARÇO 2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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646,75 |
| 30/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0003223
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REF. JUNHO/2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 REF MES DE MAIO 2014
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646,75 |
| 18/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003276
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REF TAXA DE JUNHO 2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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646,75 |
| 10/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003707
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REF TAXAS DE DEZEMBRO 2014
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 |
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646,75 |
| 10/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003457
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 -REF JULHO 2014
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646,75 |
| 12/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003941
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2014 - REF.TAXAS DO MES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2015
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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1.472,75 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |