| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO MEDIO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO PARA O MUNICIPIO, INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº42/2014. | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO PARA O MUNICIPIO, INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº42/2014. | 7.200,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.200,00 | ||
| 02/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003989 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2014 - REF. ABRIL/2014 RADIO MEDIO URUGUAI LTDA - 3992 | 800,00 | ||
| 02/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2014 - REF. MAIO/2014 RADIO MEDIO URUGUAI LTDA - 3992 | 800,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004173 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2014 - REF. JUNHO/2014 RADIO MEDIO URUGUAI LTDA - 3992 | 800,00 | ||
| 04/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2014 - REF. JULHO/2014 RADIO MEDIO URUGUAI LTDA - 3992 | 800,00 | ||
| 06/08/2014 | RESCISÃO DE CONTRATO | -3.800,00 | ||
| 06/08/2014 | RESCISÃO DE CONTRATO | -3.800,00 | ||
| 04/12/2014 | ANULAR EMP EXTIMATIVA | -200,00 | ||
| 04/12/2014 | 1 | -200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||