| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO SOBRE E SOCIAL- SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS, NO DIA 11 DE ABRIL/2014 PARA CINCO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO SOBRE E SOCIAL- SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS, NO DIA 11 DE ABRIL/2014 PARA CINCO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 750,00 | ||
| 01/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 750,00 | ||
| 11/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003875 PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2014 LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA EPP - 8147 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||