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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 02/04/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE COMPETENCIA MARÇO/2014. POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. 38,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE COMPETENCIA MARÇO/2014. POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. 38,33
02/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 38,33
17/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003074 PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2014 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 38,33
TOTAL 38,33 38,33 38,33
SALDO A PAGAR 0,00