| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida Incentivo PACS Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 14º SALARIO DAS ATIVIDADES DO PACS DOS AGENTES DE SAUDE,DO EXERCICIO 2013. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 14º SALARIO DAS ATIVIDADES DO PACS DOS AGENTES DE SAUDE,DO EXERCICIO 2013. | 950,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 950,00 | ||
| 10/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00154 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2014 NARA SUZANA ARDENGHI MARTINS MUHL - 2154 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||