| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLECI ZANCHETT COSTA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IUP 4923 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IUP 4923 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 100,00 | ||
| 11/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 100,00 | ||
| 22/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003954 PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2014 CLECI ZANCHETT COSTA - 4575 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||