| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 1505 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISN 7964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 1.295,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TRANSIT PLACA ISN 7964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUBELL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 1.295,58 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.295,58 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01196 PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2014 CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1724 | 1.295,58 | ||
| TOTAL | 1.295,58 | 1.295,58 | 1.295,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||