| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 154,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 154,50 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 154,50 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004003 PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2014 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 154,50 | ||
| TOTAL | 154,50 | 154,50 | 154,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||