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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1670 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONER, PAPEL MEMORIA DDR400, ADAPTADOR PARA TOMADA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 930,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONER, PAPEL MEMORIA DDR400, ADAPTADOR PARA TOMADA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 930,30
30/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 930,30
07/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853265 PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 930,30
TOTAL 930,30 930,30 930,30
SALDO A PAGAR 0,00