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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CHUVEIRO, PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUN JUCA VIEIRA. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CHUVEIRO, PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUN JUCA VIEIRA. 75,00
30/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 75,00
08/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001208 PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2014 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00