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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1767 Data de lançamento: 08/05/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS SOCIAL. 303,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASS SOCIAL. 303,65
08/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 303,65
16/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000647 PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 303,65
TOTAL 303,65 303,65 303,65
SALDO A PAGAR 0,00