| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2014. | 8.321,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2014. | 8.321,07 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.321,07 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 8.321,07 | ||
| 30/06/2014 | liquidado nesta data | 31,00 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2014 - REF. JUNHO/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 31,00 | ||
| 30/06/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -31,00 | ||
| 30/06/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -31,00 | ||
| 30/06/2014 | ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS | -31,00 | ||
| 30/06/2014 | VALOR EFETUADO ERRONEAMENTE | -31,00 | ||
| 30/06/2014 | VALOR EXTORNADO ERRONEAMENTE | 31,00 | ||
| 30/06/2014 | anular nesta data | 31,00 | ||
| TOTAL | 8.321,07 | 8.321,07 | 8.321,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||