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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1993 Data de lançamento: 23/05/2014
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2014. 8.321,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2014 FOLHA DE PAGTO. REF. A MAIO DE 2014. 8.321,07
23/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 8.321,07
30/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 8.321,07
30/06/2014 liquidado nesta data 31,00
30/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2014 - REF. JUNHO/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 31,00
30/06/2014 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -31,00
30/06/2014 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -31,00
30/06/2014 ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS -31,00
30/06/2014 VALOR EFETUADO ERRONEAMENTE -31,00
30/06/2014 VALOR EXTORNADO ERRONEAMENTE 31,00
30/06/2014 anular nesta data 31,00
TOTAL 8.321,07 8.321,07 8.321,07
SALDO A PAGAR 0,00