| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ATIVIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR ATIVIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 620,00 | ||
| 26/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 620,00 | ||
| 02/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853300 PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||