| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO VISUAL(FOLDERS) E COMPRA DE LIXAS E SAQUINHOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MULHERES DO MUNICIPIO EM CAMPANHA AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O CANCER DE MAMA. | 2.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO VISUAL(FOLDERS) E COMPRA DE LIXAS E SAQUINHOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MULHERES DO MUNICIPIO EM CAMPANHA AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O CANCER DE MAMA. | 2.610,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.610,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003201 PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2014 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 8091 | 2.610,00 | ||
| TOTAL | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||