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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2081 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, TESOURA, FITA ADESIVA, CADERNETA, FOLHAS DE OFICIO ENTRE OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNER, TESOURA, FITA ADESIVA, CADERNETA, FOLHAS DE OFICIO ENTRE OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS. 315,00
29/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 315,00
05/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00