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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 10/06/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA JUNHO/2014. 335,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA JUNHO/2014. 335,99
10/06/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 335,99
25/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2014 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. - 1325 335,99
TOTAL 335,99 335,99 335,99
SALDO A PAGAR 0,00