| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 269,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 269,70 | ||
| 11/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 269,70 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004168 PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 269,70 | ||
| TOTAL | 269,70 | 269,70 | 269,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||