| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INES DA SILVA DUTRA |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA A FUNCIONARIA INES DA SILVA DUTRA, NO DIA 16/06/2014 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/06/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA A FUNCIONARIA INES DA SILVA DUTRA, NO DIA 16/06/2014 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 143,00 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 143,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001262 PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2014 INES DA SILVA DUTRA - 3424 | 143,00 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||