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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INES DA SILVA DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2284 Data de lançamento: 16/06/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA A FUNCIONARIA INES DA SILVA DUTRA, NO DIA 16/06/2014 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA A FUNCIONARIA INES DA SILVA DUTRA, NO DIA 16/06/2014 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 143,00
16/06/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 143,00
03/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001262 PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2014 INES DA SILVA DUTRA - 3424 143,00
TOTAL 143,00 143,00 143,00
SALDO A PAGAR 0,00