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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2295 Data de lançamento: 16/06/2014
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PROJETOR EPSON X 24+POWERRITE, CABO VGA, CABO HDMI E UM TELÃO DE PROJEÇÃO RETRATIL 200X200 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3.266,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PROJETOR EPSON X 24+POWERRITE, CABO VGA, CABO HDMI E UM TELÃO DE PROJEÇÃO RETRATIL 200X200 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3.266,00
16/06/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 3.266,00
27/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001266 PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2014 MATEUS MANTELLI ME - 8203 3.266,00
TOTAL 3.266,00 3.266,00 3.266,00
SALDO A PAGAR 0,00