| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE WIRELESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE WIRELESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 198,00 | ||
| 20/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 198,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004174 PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2014 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||