| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 236 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. | 280,00 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 280,00 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003565 PAGTO. REF. EMPENHO 236/2014 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||