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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2014. 6.727,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO DE 2014. 6.727,72
23/06/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 6.727,72
25/06/2014 ANULAR NESTA DATA -485,55
25/06/2014 ANULAR NESTA DATA -485,55
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000348 PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 6.242,17
TOTAL 6.242,17 6.242,17 6.242,17
SALDO A PAGAR 0,00