| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 02/2014, NO DIARIO DO ESTADO CORAG. | 648,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 02/2014, NO DIARIO DO ESTADO CORAG. | 648,16 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 648,16 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004198 PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2014 COMP. RIO GRAND. ARTES GRAFICAS - 344 | 648,16 | ||
| TOTAL | 648,16 | 648,16 | 648,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||