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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 243 Data de lançamento: 17/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. 304,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. 304,13
17/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 304,13
03/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003561 PAGTO. REF. EMPENHO 243/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 304,13
TOTAL 304,13 304,13 304,13
SALDO A PAGAR 0,00