| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNERS, CARTUCHO E ADAPTADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 543,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; TONNERS, CARTUCHO E ADAPTADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 543,00 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 543,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001284 PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 543,00 | ||
| TOTAL | 543,00 | 543,00 | 543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||