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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PANIZZI E GRANELLA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE A VIAGEM DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PORTO ALEGRE PARA VISITA A PONTOS TURISTICOS. 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE A VIAGEM DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PORTO ALEGRE PARA VISITA A PONTOS TURISTICOS. 1.430,00
30/06/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.430,00
22/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001296 PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2014 PANIZZI E GRANELLA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 8213 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00