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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDISON RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2563 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO DO DIA 10 DE FEVEREIRO/2014 E MEMORANDO Nº23/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 9.766,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO DO DIA 10 DE FEVEREIRO/2014 E MEMORANDO Nº23/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 9.766,65
01/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 9.766,65
11/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010, 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2014 EDISON RAUCH - 6680 9.766,65
TOTAL 9.766,65 9.766,65 9.766,65
SALDO A PAGAR 0,00