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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2573 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ITO 4447, ITO4258, ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA ITO 4447, ITO4258, ITO2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.440,00
01/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 1.440,00
11/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001300, 001299 PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2014 CLEDIA CRISTINA BOSCO MANFRO - 4931 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00