| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 580,00 | ||
| 01/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 580,00 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853358 PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||