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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 01/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 279,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2014 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 279,85
01/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 279,85
22/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004241 PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 279,85
TOTAL 279,85 279,85 279,85
SALDO A PAGAR 0,00