| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELZA TASSO |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 450,00 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 450,00 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004234 PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2014 NELZA TASSO - 5425 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||