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Última atualização realizada em 09/06/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIS CARLOS BRIZOLLA DUTRA 72243058049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2628 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS QUE POR MOTIVOS DE TRABALHO NÃO TIVERAM COMO SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS QUE POR MOTIVOS DE TRABALHO NÃO TIVERAM COMO SE DESLOCAR ATÉ SUAS RESIDENCIAS PARA ALMOÇAR. 598,00
09/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 598,00
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00741 PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2014 LUIS CARLOS BRIZOLLA DUTRA 72243058049 - 8165 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00